2019 年已經過半,上市公司上半年業績預告也紛紛出爐。受益于上半年政策層面的利好因素發酵,以及 2018 年以來的市場行情轉暖,業績預增的企業占比較大,總體情況向好。
維爾利
業績情況:同向上升
業績變動原因:由于公司及子公司 2018 年及 2019 年上半年新簽工程訂單、銷售訂單增加,部分訂單達到收入確認節點,因此,公司預計 2019 年上半年結算的收入較去年增長,相應的 2019 年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期增長30%-50%。
東旭藍天
業績情況:同向下降
業績變動原因:報告期內,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降,主要原因為:上年同期盈利主要系轉讓房地產業務帶來投資收益 13.37 億元的影響(扣除所得稅的影響對上年同期利潤影響約 10.6 億元)。
中國天楹
業績情況:同向上升
業績變動原因:2019 年 1 月 11 日,公司以發行股份及支付現金的方式收購江蘇德展投資有限公司 100%股權事項完成股權變更,發行的股份于 2019 年 2 月 1 日在深圳證券交易所上市,2018 年同期數據未包括江蘇德展投資有限公司的盈利情況,而本公告預計的 2019 年 1-6 月業績則包括了江蘇德展投資有限公司 2019 年 2 月-6月的盈利情況,所以公司 2019 年半年度凈利潤較上年同期大幅度增長。
中環裝備
業績情況:扭虧為盈
業績變動原因:報告期內,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比實現大幅增長,主要原因為:環境能效監控與大數據業務去年簽訂的合同一部分在今年上半年完工驗收且達到收入確認條件,今年營業收入及利潤均較去年同期大幅增長;
2018 年 12 月31 日中節能兆盛環保有限公司納入合并范圍,上半年對公司收入及利潤均產生一定貢獻,同時,子公司中節能(唐山)環保裝備有限公司緊抓“煤改電”契機,石墨烯能效裝備業務上半年對公司業績貢獻突出,環保裝備業務同比盈利能力大幅提升,為本年度業績增長提供堅實基礎。
公司上半年著力細化管理精度,注重提升發展質量,并取得一定成效,成本費用增加幅度明顯低于營業收入的增長幅度。報告期內,公司預計非經常損益的金額為 650 萬元到 850 萬元。
美尚生態
業績情況:基本持平
業績變動原因:1、報告期內,受國內宏觀經濟和市場環境的影響,融資成本上升,行業增速放緩。公司在面對復雜的經濟形勢下穩步推進各項經營計劃,并通過研發創新推出木趣等生態產品,增強差異化競爭力,實現健康平穩發展,經營業績較上年同期相比未發生重大變化;
2、預計報告期內公司非經常性損益對歸屬于上市公司股東凈利潤的影響金額為250 萬左右。
華測檢測
業績情況:同向上升
業績變動原因:報告期內,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預計比上年同期增長195%–225%,公司盈利15,048.19萬元–16,578.51萬元,主要原因是:
1、報告期內,公司圍繞年度經營目標和工作計劃,各板塊業務有序開展,整體經營情況平穩,主營業務收入保持穩定增長。
2、報告期內,歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期有較大幅度增長,得益于公司推行精細化管理,經營效益不斷提升,規模效應逐步顯現。
3、預計非經常性損益對公司凈利潤的影響額為3,900萬元,主要是報告期收到多項政府補助,上年同期非經常性損益為2,763.66萬元。
博世科
業績情況:同向上升
業績變動原因:1、2019年1-6月,公司在注重提升發展質量的同時,穩步推進市場拓展、項目建設、成本管控、技術研發等各項工作,加強項目精細化管理,部分在手訂單實現業績轉化,主營業務收入實現平穩增長。
2、預計本報告期非經常性損益對凈利潤的影響金額約400萬元,上年同期金額為301.94萬元。
興源環境
業績情況:同向下降
業績變動原因:1、與上年同期相比,報告期內公司業績預計下降幅度為76%至80%,主要原因系2018年原控股股東出現股權質押平倉風險,持續影響了部分金融機構對公司PPP項目貸款的放款節奏,部分PPP項目工程進度推進依舊受到影響,導致本期業績較去年同期相比下滑。
2、目前,公司控股股東已變更成新希望投資集團有限公司,實際控制人已變更成劉永好先生。受新控股股東在流動性方面及時給予的大力支持以及新一屆管理層在公司內部推行的多重管理措施的影響,二季度與一季度相比,公司流動資金緊張局面已有所緩解,經營效益已得到改善,報告期末扭轉了虧損的局面。
3、報告期內,非經常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤影響金額預計為 2,000 萬元。